Preskočiť na obsah

Faktúra Potr.do ŠJ

Zverejnené
19. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000145
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. júna 2018
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. júna 2018
Suma s DPH: 158,32 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: Potraviny u Zdenky
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 34422790

Prílohy

Žiadne prílohy.