Preskočiť na obsah

Faktúra Výrub str.

Zverejnené
19. marca 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000065
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 19. marca 2018
Dátum platby: 20. marca 2018
Dátum evidencie: 19. marca 2018
Suma s DPH: 1 030,81 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: Juraj Kumpan - Urban
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 51033291

Prílohy

Žiadne prílohy.