Preskočiť na obsah

Faktúra Pren.atrak

Zverejnené
23. septembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000252
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 24. septembra 2019
Dátum platby: 23. septembra 2019
Dátum evidencie: 23. septembra 2019
Suma s DPH: 190,00 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: PLAYGROUND, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 47051990

Prílohy

Žiadne prílohy.