Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
13. júna 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000154
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. júna 2019
Dátum platby: 21. júna 2019
Dátum evidencie: 13. júna 2019
Suma s DPH: 180,69 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: Potraviny u Zdenky
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 34422790

Prílohy

Žiadne prílohy.