Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000022
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 11. februára 2019
Dátum platby: 19. februára 2019
Dátum evidencie: 31. januára 2019
Suma s DPH: 246,25 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.