Preskočiť na obsah

Faktúra Kontr. DI

Zverejnené
28. februára 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2020000053
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 12. marca 2020
Dátum platby: 4. marca 2020
Dátum evidencie: 28. februára 2020
Suma s DPH: 193,20 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: EKOTEC spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 687022

Prílohy

Žiadne prílohy.