Preskočiť na obsah

Faktúra Kontajnery

Zverejnené
24. júna 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2020000139
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 8. júla 2020
Dátum platby: 1. júla 2020
Dátum evidencie: 24. júna 2020
Suma s DPH: 172,35 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FEREX,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 17682258

Prílohy

Žiadne prílohy.